Как организовать учет при оплате векселем?

NDS Reklama Image
Доброе утро! Уф, до меня не доходит как правильно организовать учет при оплате Векселем🤯.  Мы "Исполнитель" организация на ОСНО выполнили ремонт "Заказчику", который расплатился Простым Векселем сумма 1млн.руб. Вексель выдан Банком непосредственно Заказчику,  оплата будет произведена "Исполнителю" по индоссаменту при предъявлении в банк векселя не ранее определенного числа.
Проводка  Д58 К62=1млн.р. - получен вексель в счет оплаты долга за выполненные работы.
Исполнитель решил передать данный Вексель в счет оплаты долга  "Поставщику" за тмц: сделаем акт приема-передачи векселя, в векселе заполним индоссамент на Поставщика.
Проводка будет Д60 К58=1млн.руб. - передан вексель в счет оплаты долга перед Поставщиком.
Т.о. ни убытка, ни прибыли нет, соответственно на сч 91 у меня ничего не попадет. С этим этапом более менее вроде разобралась. 
А вот этап раздельного учета мне вообще не понятен. Передача векселя планируется на конец Января, значит данные я возьму за Январь:
выручка сч90.1+91.1 (без ндс) = 51 т.р.
выручка от продажи векселя - 1 000 т.р. (1млн.), хотя на 91 у меня ничего не попало???
сч19 = 55т.р.
сч25 = 180т.р.
сч26 = 440
И всё... дальше не понимаю что делать. Объясните, пожалуйста, что мне надо будет сделать. Спасибо за ранее!
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page